PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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1
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21  
    
   
  
 
Elemento Despesa:
 
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 
 
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 26/08/2014  9833/0-2014  01  110.000  01/09/2014  2  3064  30083297804     VANESSA DOS PASSOS LARA  
 1  REFEIÇÃO - Ref. viagem para São Paulo/SP a serviço - Dia 18/08/2014  - Saída às 02:00h e Retorno às 17:00h - GABINETE DO PREFEITO  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 26/08/2014  9834/0-2014  01  110.000  01/09/2014  2  379  10128323841     JUNIO DE SOUZA  
 1  REFEIÇÕES - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - Santo André/SP dia 21/07/2014 saída às 05:00h e retorno às 20:00h - Itapetininga/SP dia 24/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 23:00h - Santo André/SP dia 25/07/2014 saída às 07:00h e retorno às 22:00h - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 28/07/2014 saída às 07:00h e retorno dia 29/07/2014 às 00:00h - Curitiba/PR dia 31/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 11/08/2014 saída às 07:00h e retorno às 20:00h  - Araçoiaba da Serra/SP dia 19/09/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:00h - GABINETE  14,00  33,01  462,14  
 
Valor da Nota:
 462,14  
 
 26/08/2014  9835/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9836/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  4753  13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9837/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3209  15904877889     JANETE RIBEIRO LOPES  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9838/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  641  10841462828     MARIA DE FATIMA GOMES  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9839/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3208  29378208835     CARLOS EDUARDO LIMA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9840/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  2629  24960137878     MARCOS DE FREITAS  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 3  LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 26/08/2014  9841/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHE - Levar e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 145,44  
 
 26/08/2014  9842/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3225  13365945865     NIVALDO ALVES DE MATOS  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHE - Levar e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 145,44  
 
 26/08/2014  9843/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3203  19285287832     ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO  
 1  PERNOITE  3,00  184,50  553,50  
 2  REFEIÇÕES  8,00  33,01  264,08  
 3  LANCHE - Participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno dia 03/10/2014 às  22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  6,70  33,50  
 
Valor da Nota:
 851,08  
 
 26/08/2014  9844/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 3  LANCHES - Levar e trazer a srª Denise e a srª Rosangela de Campinas onde irão participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 343,34  
 
 26/08/2014  9845/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  1545  10841042888 ROSANGELA GOMES BERTONCCINI  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 3  LANCHES - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 343,34  
 
 26/08/2014  9846/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  4753  13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA  
 1  REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES -  Participar do curso "O transporte Escolar Municipal  - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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3
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 26/08/2014  9847/0-2014  01  220.000  01/09/2014  440  3546  37572109802     REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  
 1  REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES -  Participar do curso "O transporte Escolar Municipal  - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 26/08/2014  9829/0-2014  01  510.000  01/09/2014  592  2662  38364566806     MAGNO DE LIMA OLIVEIRA  
 1  LANCHE  4,00  6,70  26,80  
 2  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 3  PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo/SP para Curso de Capacitação do SIBEC - Sistema de Gestão de Benefícios, com saída no dia 11/09/2014 às 05:00h e retorno no dia 12/09/2014 às 22:00h - ASSISTÊNCIA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 343,34  
 
 26/08/2014  9830/0-2014  01  510.000  01/09/2014  592  3607  31419564803     KATIANE RIBEIRO DAL PONTE  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para acompanhar Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 26/08/2014  9831/0-2014  01  510.000  01/09/2014  592  3700  29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar a Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 26/08/2014  9832/0-2014  01  510.000  01/09/2014  592  3366  19285552846     ELVIS RIBEIRO  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na AACD, no dia 21/08/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 29/08/2014  24/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  396  12942244844     CLAUDIO FERNANDO DA SILVA  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  25,00  6,70  167,50  
 
Valor da Nota:
 662,65  
 
 29/08/2014  69/9-2014  01  310.000  01/09/2014  366  1443  72681853672     FABIO PEREIRA DORNELAS  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  7,00  33,01  231,07  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  15,00  6,70  100,50  
 
Valor da Nota:
 331,57  
 
 29/08/2014  79/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  403  09395556897     GIOVANI VILARDO  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
Página:
4
/
21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 29/08/2014  79/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  403  09395556897     GIOVANI VILARDO  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  10,00  33,01  330,10  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  18,00  6,70  120,60  
 
Valor da Nota:
 450,70  
 
 29/08/2014  80/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  3374  01814703810     JOSE KITA SOARES  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  8,00  6,70  53,60  
 
Valor da Nota:
 185,64  
 
 29/08/2014  81/8-2014  01  310.000  01/09/2014  366  399  13574487835     LAUDO CESAR ALICE  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  20,00  6,70  134,00  
 
Valor da Nota:
 629,15  
 
 29/08/2014  82/9-2014  01  310.000  01/09/2014  366  398  78335108820     MIGUEL CAMARGO  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  24,00  33,01  792,24  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  30,00  6,70  201,00  
 
Valor da Nota:
 993,24  
 
 29/08/2014  83/8-2014  01  310.000  01/09/2014  366  397  13367272841     OSEIAS MOREIRA DA SILVA  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  10,00  33,01  330,10  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  15,00  6,70  100,50  
 
Valor da Nota:
 430,60  
 
 29/08/2014  84/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  402  12707818801     RENATO RIBEIRO DIAS  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  20,00  6,70  134,00  
 
Valor da Nota:
 629,15  
 
 29/08/2014  85/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  1440  09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  20,00  6,70  134,00  
 
Valor da Nota:
 629,15  
 
 29/08/2014  86/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  525  09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  10,00  33,01  330,10  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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5
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 343,50  
 
 29/08/2014  87/7-2014  01  310.000  01/09/2014  366  1420  08818366807     VALMIR APARECIDO LUSTOSA  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  25,00  6,70  167,50  
 
Valor da Nota:
 662,65  
 
 29/08/2014  7366/1-2014  01  310.000  01/09/2014  366  525  09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  13,00  6,70  87,10  
 
Valor da Nota:
 87,10  
 
 29/08/2014  7367/1-2014  01  310.000  01/09/2014  366  3121  14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  8,00  6,70  53,60  
 
Valor da Nota:
 185,64  
 
 29/08/2014  9940/0-2014  01  220.000  04/09/2014  440  1866  03771044855     VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO  
 1  PERNOITE  3,00  184,50  553,50  
 2  REFEIÇÕES  8,00  33,01  264,08  
 3  LANCHES - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), em campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00hs e retorno dia 03/10/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  6,70  33,50  
 
Valor da Nota:
 851,08  
 
 29/08/2014  9941/0-2014  01  220.000  04/09/2014  440  3597  88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno no dia 30/09/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 29/08/2014  9942/0-2014  01  220.000  04/09/2014  440  4171  26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 3  LANCHE - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30hs e retorno para o dia 23/10/14 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 343,34  
 
 29/08/2014  9943/0-2014  01  220.000  04/09/2014  440  1197  30370546890     MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Participar do curso " O Transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridades do Certame", no dia 12/09/2014 em São Paulo/SP - Curso oferecido pelo Gov Municipal, sendo a saída às 04:00hs e retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 29/08/2014  10067/0-2014  01  510.000  12/09/2014  592  1461  03815604818     EDISON FERREIRA  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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6
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 29/08/2014  10067/0-2014  01  510.000  12/09/2014  592  1461  03815604818     EDISON FERREIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para levar acohido da Casa Lar para visitar familiares em Sete Barras/SP no dia 19/08/14 com saída às 10:00h e retorno às 16:00h e no dia 23/08/14 com saída às 09:00h e retorno às 16:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 01/09/2014  10123/0-2014  01  110.000  12/09/2014  688  885  31550750828     DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTORIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 66,02  
 
 01/09/2014  10124/0-2014  01  110.000  12/09/2014  688  4571  25768144846 ADRIANO MACIEL DE SOUZA  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUMENTOS DA BANDA PARA RESTAURAÇÃO - DIA 30/07/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 01/09/2014  10125/0-2014  01  110.000  12/09/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTÓRIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 66,02  
 
 01/09/2014  10126/0-2014  01  110.000  12/09/2014  688  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 3  PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para levar o Grupo Caixa Preta de Teatro para apresentação - Circuito Cultural Paulista - Saída: 16/08/2014 às 12:00h e Retorno: 17/08/2014 às 05:00h - CULTURA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 224,21  
 
 03/09/2014  10203/0-2014  01  110.000  12/09/2014  2  3064  30083297804     VANESSA DOS PASSOS LARA  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PUALO/SP SAÍDA: 01/09/2014 ÀS 08H00 E RETORNO: 01/09/2014 ÀS 22H30MIN - GABINETE  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 66,02  
 
 03/09/2014  10204/0-2014  01  110.000  12/09/2014  2  2332  35193776833     LAIS RENATA PINICHE XAVIER  
 1  REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo, para levar documentos a serviço do Setor de Convênios - São Paulo/SP no dia 28/08/2014 com saída às 05h55 e retorno às 22h30 - GABINETE DO PREFEITO  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 66,02  
 
 03/09/2014  10200/0-2014  01  220.000  12/09/2014  440  2541  19762405811     LUCIMARA MUNIZ FERREIRA  
 1  PERNOITE  3,00  184,50  553,50  
 2  REFEIÇÕES  8,00  33,01  264,08  
 3  LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  6,70  33,50  
 
Valor da Nota:
 851,08  
 
 03/09/2014  10201/0-2014  01  220.000  12/09/2014  440  2551  08333895808     ALESSANDRA VITALLI  
 1  PERNOITE  3,00  184,50  553,50  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
Página:
7
/
21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 03/09/2014  10201/0-2014  01  220.000  12/09/2014  440  2551  08333895808     ALESSANDRA VITALLI  
 2  REFEIÇÕES  8,00  33,01  264,08  
 3  ANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  6,70  33,50  
 
Valor da Nota:
 851,08  
 
 03/09/2014  10202/0-2014  01  510.000  12/09/2014  592  3700  29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruibe/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 31/08/2014, com saída as 06:00h e retorno as 15:00h - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 04/09/2014  10240/0-2014  01  110.000  12/09/2014  181  4761  30967533856 ANDERSON LUIS LELLIS DE SOUSA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 04/09/2014  10241/0-2014  01  110.000  12/09/2014  181  4762  13365480889 JANICE  DA SILVA VIANA  
 1  REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 04/09/2014  10242/0-2014  01  510.000  12/09/2014  592  379  10128323841     JUNIO DE SOUZA  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 145,44  
 
 04/09/2014  10243/0-2014  01  510.000  12/09/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 145,44  
 
 04/09/2014  10244/0-2014  01  110.000  12/09/2014  724  803  13367180807     ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  
 1  REFEIÇÕES  6,00  33,01  198,06  
 2  PERNOITE - Viagem a São Sebastião do Paraiso para participar de Campeonato Escolar de Xadrez. Saída: 29/08/2014 às 06:00h e Retorno: 31/08/2014 às 23:00h - ESPORTES  2,00  184,05  368,10  
 
Valor da Nota:
 566,16  
 
 05/09/2014  10280/0-2014  01  110.000  12/09/2014  40  3567  91463041853     ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES - Diaria de viagem - Destino à Curitiba/PR - Motivo: Distrituição de Cartas Precatórias  Saída: 03/09/2014 às 17:30hs e Retorno: 04/09/2014 às 14:00hs - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO  2,00  33,00  66,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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8
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 250,50  
 
 05/09/2014  10282/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  362  08743704859     EDNA SILVANO DE CAMARGO  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 05/09/2014  10283/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  4767  10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 05/09/2014  10284/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  4767  10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar de reunião mensal do Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde em Praia Grande/SP. Dia: 11/08/2014 com saída às 07:30h e retorno às 17:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 05/09/2014  10281/0-2014  01  110.000  12/09/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo para buscar os instrumentos que foram levados para manutenção. Dia 28/08/2014 com saída às 05:00h e retorno às 14h - CULTURA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 08/09/2014  10342/0-2014  01  110.000  12/09/2014  69  520  32500195856     JARBAS BORGES COSTA JUNIOR  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para viagem ao município de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, a Serviço da Fazenda do Estado de São Paulo. Saída às 07:00h e retorno às 22:00h - FINANÇAS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 08/09/2014  10301/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  4278  26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHES - Para participar do Evento "O Ecossistema da Saúde Pública no Hotel Grand Mercure Ibirapuera em São Paulo/SP - Data da saída: 28/08/2014 às 09:00hs e Data do retorno: 29/08/2014 às 19:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  3,00  6,70  20,10  
 
Valor da Nota:
 119,13  
 
 08/09/2014  10304/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  715  39615464600 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída  às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/09/2014  10305/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  4768  06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída  às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/09/2014  10307/0-2014  01  310.000  12/09/2014  286  715  39615464600 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída  às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/09/2014  10297/0-2014  05  300.001  12/09/2014  327  2199  29457677838 ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 92,82  
 
 08/09/2014  10298/0-2014  05  300.001  12/09/2014  327  3571  65915267653     LUCIANA REGINA DE MELO  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 92,82  
 
 08/09/2014  10300/0-2014  01  310.000  12/09/2014  366  4769  10842456805 TELMA PEREIRA ROLIM  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Para acompanhar o paciente Nivaldo Alves, morador de rua, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência, para casa de parente em Tijucas/SC - Dia: 19/07/2014 com saída às 04:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 08/09/2014  10303/0-2014  01  310.000  12/09/2014  366  4768  06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída  às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/09/2014  10299/0-2014  01  310.000  12/09/2014  399  4277  21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  5,00  33,01  165,05  
 2  LANCHES  4,00  6,70  26,80  
 3  PERNOITE - Para participar do 2º Encontro Presencial do Curso de Capacitação para a Gestão da Assistência Farmacêutica na Universidade de São Paulo em São Paulo/SP - Data da saída: 10/09/2014 às 18:00 horas - Data do retorno: 12/09/2014 às 23:00 horas - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE  2,00  184,50  369,00  
 
Valor da Nota:
 560,85  
 
 08/09/2014  10343/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  2059  19761818870     LUIZA APARECIDA DE SOUZA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 08/09/2014  10344/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  3597  88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 08/09/2014  10344/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  3597  88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 08/09/2014  10345/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  558  09786553896     KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 08/09/2014  10346/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Levou e trouxe Luiza, Karina e Cinira que participaram da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 08/09/2014  10347/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bienal Internacional do Livro em São Paulo - no dia 28/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 29/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  3,00  6,70  20,10  
 
Valor da Nota:
 152,14  
 
 08/09/2014  10348/0-2014  01  220.000  12/09/2014  425  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  6,00  33,01  198,06  
 2  LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bienal Internacional do Livro em São Paulo - dia 27/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h, dia 29/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 30/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  6,70  33,50  
 
Valor da Nota:
 231,56  
 
 08/09/2014  10341/0-2014  01  110.000  12/09/2014  724  2844  10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO - Viagem a Pariquera-Açu para levar equipe de futebol fraldinha para participar de Campeonato Estadual. tude. Dia 23/08/2014 - saída às 06:30h e retorno às 14:00h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 10/09/2014  10484/0-2014  01  510.000  16/09/2014  592  379  10128323841     JUNIO DE SOUZA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - REF.VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 10/09/2014  10485/0-2014  01  510.000  16/09/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 11/09/2014  10522/0-2014  01  110.000  16/09/2014  2  3744  72497793891     NELSON BAZILIO DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP -  SAÍDA 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 11/09/2014  10523/0-2014  01  110.000  16/09/2014  2  4545  35668394859 HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 11/09/2014  10524/0-2014  01  110.000  16/09/2014  2  3749  09786502809     ADRIANO HERMES DE SOUSA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNPM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 18/07/2014 ÀS 06H00 E RETORNO 18/07/2014 ÀS 20H30 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10525/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4771  28535173811 CRISTIANO SHIMOYAMA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA. DIA 09/09/2014 SAÍDA 04H30 RETORNO 22H00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10526/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  512  08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10527/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4334  09788833810 NEY DE SOUZA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10528/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4776  28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10529/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4777  15904528876 IVAN MARCELO DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
Página:
12
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10530/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2376  06927897828 JOSE CARLOS SALES  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10531/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4780  13503584870 VILIBALDI PRDRO DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10532/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4773  13368041819 CLAUDINEI MOREIRA MUNIZ  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10533/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  787  48292788972 CLAUDEMIR TESSARO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10534/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  3655  97322571800     WALTER JESUS DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10535/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  530  10474253864     EDNILSON DE ALMEIDA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10536/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  3765  04521494870     MARCELO DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10537/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2976  26458644817     JOÃO BATISTA PAULINO FILHO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
Página:
13
/
21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 11/09/2014  10537/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2976  26458644817     JOÃO BATISTA PAULINO FILHO  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10538/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4772  30140876880 CLEITON APARECIDO SOBRAL DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10539/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4774  26647622810 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10540/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4770  33771481830 DOUGLAS LUIS DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10541/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2007  07083035873 PAULO SERGIO DA COSTA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10542/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4779  12708956809 JANILTON SILVA VIANA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10543/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4775  24854758813 BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10544/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2603  09786722833 SERGIO RIBEIRO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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14
/
21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 11/09/2014  10545/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4457  32636951857 RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10546/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  2381  13366311800 ASSIS FRANCISCO ARAUJO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10547/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4778  78418542853 TARCISIO RAMOS  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10548/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4776  28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKY AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 23/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 11/09/2014  10549/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4776  28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKI AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 25/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 11/09/2014  10550/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  512  08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10551/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4786  21265473889 JULIO CESAR DE OLIVEIRA FRANCO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 04:30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/09/2014  10552/0-2014  01  110.000  16/09/2014  181  4787  08523764801 HELIO CAMARGO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 04:30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 12/09/2014  10607/0-2014  01  110.000  17/09/2014  40  3567  91463041853     ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO  
 1  PERNOITE  2,00  184,50  369,00  
 2  REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO; O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - SAÍDA: 07/10/2014 ÀS 17:30hs RETORNO: 09/10/2014 ÀS 06:00hs - JURÍDICO  2,00  33,00  66,00  
 
Valor da Nota:
 435,00  
 
 12/09/2014  10606/0-2014  01  110.000  17/09/2014  181  2851  88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE PIEDADE PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, DIA 09/09/2014 SAÍDA: 04h30 RETORNO: 22h - SERVIÇOS MUNICIPAIS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 12/09/2014  10608/0-2014  01  510.000  17/09/2014  592  3607  31419564803     KATIANE RIBEIRO DAL PONTE  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 3  PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 12/09/2014  10626/0-2014  01  510.000  17/09/2014  592  4295  31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 3  PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 296,93  
 
 15/09/2014  10639/0-2014  01  510.000  17/09/2014  645  3773  14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 6:00 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES. - FUNSOL  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 15/09/2014  10640/0-2014  01  510.000  17/09/2014  645  4646  34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:0 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES - FUNSOL  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 15/09/2014  10641/0-2014  01  510.000  17/09/2014  645  3773  14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À HOLAMBRA/SP, NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO 00:00 HORAS - FUNSOL  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 15/09/2014  10642/0-2014  01  510.000  17/09/2014  645  4646  34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  
 1  DIÁRIAS DE PERNOITE  4,00  184,50  738,00  
 2  REFEIÇÃO  10,00  33,01  330,10  
 3  LANCHE - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00 DA MANHÃ, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL  10,00  6,70  67,00  
 
Valor da Nota:
 1.135,10  
 
 15/09/2014  10643/0-2014  01  510.000  17/09/2014  645  3773  14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  
 1  DIÁRIAS DE PERNOITE  4,00  184,50  738,00  
 2  REFEIÇÕES  10,00  33,01  330,10  
 3  LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL  10,00  6,70  67,00  
 
Valor da Nota:
 1.135,10  
 
 15/09/2014  10644/0-2014  01  110.000  17/09/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 15/09/2014  10645/0-2014  01  110.000  17/09/2014  688  3608  69283516834     CARLOS ROBERTO DE SOUZA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 16/09/2014  10683/0-2014  01  110.000  17/09/2014  2  3676  15403312889     LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR  
 1  REFEIÇÕES  16,00  33,01  528,16  
 2  PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 23/07/2014 - 10:00h RETORNO: 23/07/2014 21:05h (VILA MADALENA BRASIL ARQUITETURA PROJETO KKKK) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 31/07/2014 - 09:00h RETORNO: 31/07/2014 22:00h (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO CRECHE) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 07/08/2014 - 08:00h RETORNO: 07/08/2014 21:30h (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 12/08/2014 - 06:00h RETORNO: 12/08/2014 21:20h (TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE HABITAÇÃO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 29/08/2014 - 06:00h RETORNO: 29/08/2014 22:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 10/09/2014 - 11:00h RETORNO: 10/09/2014 21:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/09/2014 - 11:00h RETORNO: 16/09/2014 21:10h (IV COMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS) - GABINETE  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 712,66  
 
 16/09/2014  10677/0-2014  01  220.000  17/09/2014  425  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Levar funcionária Jaqueline para participar do Curso Gestão de Patrimonio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 em São Paulo - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 16/09/2014  10679/0-2014  01  220.000  17/09/2014  425  3430  36852081877     JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Participar do Curso Gestão de Patrimonio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 16/09/2014  10680/0-2014  01  220.000  17/09/2014  425  4608  22073104851 SIMONY DE ALMEIDA IKEDA  
 1  PERNOITE  2,00  184,50  369,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 16/09/2014  10680/0-2014  01  220.000  17/09/2014  425  4608  22073104851 SIMONY DE ALMEIDA IKEDA  
 2  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 3  LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  3,00  6,70  20,10  
 
Valor da Nota:
 521,14  
 
 16/09/2014  10682/0-2014  01  220.000  17/09/2014  425  3759  12619866871     ROBERTO COSTA CUNHA  
 1  PERNOITE  2,00  184,50  369,00  
 2  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 3  LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  3,00  6,70  20,10  
 
Valor da Nota:
 521,14  
 
 16/09/2014  10670/0-2014  01  510.000  17/09/2014  592  4679  25042373837 ALDERI RODRIGUES ALVES  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 3  PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  3,00  184,50  553,50  
 
Valor da Nota:
 731,95  
 
 16/09/2014  10671/0-2014  01  510.000  17/09/2014  592  3766  08554038886 JOSE GERALDO DE SALES  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 3  PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  3,00  184,50  553,50  
 
Valor da Nota:
 731,95  
 
 16/09/2014  10681/0-2014  01  110.000  17/09/2014  688  3581  13673303864     CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR  
 1  REFEIÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 2  PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM SAÍDA DIA 14/09/2014 ÀS 16:00h E RETORNO DIA 17/09/2014 ÁS 10:00h - GABINETE  3,00  184,50  553,50  
 
Valor da Nota:
 718,55  
 
 17/09/2014  10725/0-2014  01  110.000  22/09/2014  2  2328  15904575874     RENATO MAX DE ALMEIDA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 17/09/2014  10726/0-2014  01  110.000  22/09/2014  2  2844  10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 17/09/2014  10727/0-2014  01  110.000  24/09/2014  40  3568  34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 17/09/2014  10727/0-2014  01  110.000  24/09/2014  40  3568  34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP TRIBUNAL DE CONTAS SAÍDA: 17/09/2014 ÀS 20:00hs RETORNO: 18/09/2014 ÀS 18:00hs - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DO PROCESSO TC 300/012/13 - JURÍDICO  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 217,51  
 
 17/09/2014  10728/0-2014  01  110.000  24/09/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGUINHOS DA JUVENTUDE DIA 27/07/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO: 14:30h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 17/09/2014  10729/0-2014  01  110.000  24/09/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO DIA 17/08/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO 15:30h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 17/09/2014  10730/0-2014  01  110.000  24/09/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO DIA 24/08/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO 13:30h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 17/09/2014  10731/0-2014  01  110.000  24/09/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE JUDÔ DIA 30/08/2014 SAÍDA: 04:00h RETORNO: 14:00h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 17/09/2014  10732/0-2014  01  110.000  24/09/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTINHO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DIA 31/08/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 15:00h - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 18/09/2014  10779/0-2014  01  110.000  24/09/2014  69  520  32500195856     JARBAS BORGES COSTA JUNIOR  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO DIA 15/09/2014, EM SERVIÇO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h. - FINANÇAS  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 18/09/2014  10780/0-2014  01  510.000  24/09/2014  592  2583  15901737830     LAURO DIAS MUNIZ  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP PARA LEVAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES EM RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 18:00h. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 18/09/2014  10783/0-2014  01  510.000  24/09/2014  592  626  06645817819     WILSON MONTEIRO  
 1  LANCHE  4,00  6,70  26,80  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES EM TREINAMENTO, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA LEVAR DIA 18/09/201 E SAÍDA ÀS 06:0H E RETORNO ÀS 17:00H PARA BUSCAR NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
Página:
19
/
21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 92,82  
 
 18/09/2014  10784/0-2014  01  510.000  24/09/2014  592  4677  09787597889 JOELMA CASTRO DA SILVA  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/14 COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 18/09/2014  10785/0-2014  01  510.000  24/09/2014  592  4351  25758623881 MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA À 11:00H E RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/09/2014  10893/0-2014  01  110.000  24/09/2014  2  384  01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES  
 1  REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/09/14 À 07:30, RETORNO 10/09/14 ÀS 02:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/09/14 ÀS 05:30, RETORNO: 12/09/14 ÀS 22:30 - GABINETE  4,00  33,01  132,04  
 
Valor da Nota:
 132,04  
 
 19/09/2014  10887/0-2014  01  110.000  24/09/2014  517  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PAULA, FRANCISCA, ROSEMARY, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAREM NO DIA 12/9/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/09/2014  10889/0-2014  01  110.000  24/09/2014  517  510  13226747878     FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/09/2014  10890/0-2014  01  110.000  24/09/2014  517  760  09144699832     ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/09/2014  10891/0-2014  01  110.000  24/09/2014  517  3220  36386267842     ALAN AKIRA MONMA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/09/2014  10892/0-2014  01  110.000  24/09/2014  517  2200  30081809816     RODRIGO GONÇALVES ALVES  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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20
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21  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 22/09/2014  10968/0-2014  01  510.000  24/09/2014  592  3700  29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 24/09/2014  11402/0-2014  01  110.000  30/09/2014  724  803  13367180807     ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO  10,00  33,01  330,10  
 2  PERNOITE - VIAGEM À ITAPETINIGNA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, SAÍDA: 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES  4,00  184,05  736,20  
 
Valor da Nota:
 1.066,30  
 
 24/09/2014  11403/0-2014  01  110.000  30/09/2014  724  3564  20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS  
 1  REFEIÇÃO  10,00  33,01  330,10  
 2  PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2014 , SAÍDA: 09/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES  4,00  184,50  738,00  
 
Valor da Nota:
 1.068,10  
 
 24/09/2014  11410/0-2014  01  110.000  30/09/2014  738  3577  16948332838     SYLVIO RENATO MURASAWA  
 1  REFEIÇÃO  8,00  33,01  264,08  
 2  PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 15/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES  3,00  184,50  553,50  
 
Valor da Nota:
 817,58  
 
 24/09/2014  11412/0-2014  01  110.000  30/09/2014  738  4393  26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 2  PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 15/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES  1,00  184,05  184,05  
 
Valor da Nota:
 316,09  
 
 25/09/2014  11500/0-2014  01  110.000  30/09/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 3  PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO/SP NO REVELANDO SÃO PAULO SAÍDA: 11/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 12/09/2014 ÀS 08h - CULTURA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 263,92  
 
 25/09/2014  11501/0-2014  01  110.000  30/09/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 3  PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA SAÍDA: 15/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 16/09/2014 ÀS 09h30 - CULTURA  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 263,92  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014  
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Total da Elemento:
 32.975,98  
 
 
Total Geral:
 32.975,98  
 
 REGISTRO, 14 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9